中共西安市鄠邑區委平安建設工作辦公室2020年部門綜合預算

一、部門主要職責及機構設置

中共西安市鄠邑區委平安建設工作辦公室是區委負責平安建設的工作機關,負責貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于建設平安中國的決策部署,為正處級,歸口區委政法委管理。內設2個科室,行政編制6名。主要職責是:

(一)貫徹落實中央、省委、市委、區委關于平安建設工作決定、決策和工作部署,擬訂全區平安建設總體規劃、階段性工作規劃和年度工作計劃,并組織實施。

(二)組織開展平安建設工作調查研究,提出對策建議和制度措施,建立完善全區平安建設框架體系和體制機制,構建全方位、立體化“大平安”區域治理格局。

(三)了解掌握和分析研判全區平安建設形勢和動態,對影響平安建設重大問題,研究提出解決的意見方案,并指導督促落實。

(四)牽頭推進基層社會治理創新工作,構建新型基層社會治理體系,研究制定平安街鎮、平安社區(村)建設標準和評價體系,培育社會治理創新試點,提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

(五)推進智慧平安建設工作,負責全區全科網格和“平安地圖”建設、管理,提高社會矛盾預測預警、智能研判、快速處置能力,不斷提升社會治理能力現代化水平。

(六)承接省委、市委平安建設考核任務,會同區委政法委共同做好公眾安全感提升工作。組織開展爭創“平安鼎”活動,研究制定平安建設考核辦法和考核標準,組織實施全區平安建設目標責任考核工作,定期對鎮(街道)和區級部門進行督導檢查,提出獎勵和問責建議。

(七)會同宣傳等部門做好平安建設宣傳和輿論引導,定期開展平安建設專題培訓,表彰先進,推廣經驗;開展平安文化研究,協調推進平安文化建設和公共安全教育。

(八)建立完善平安建設工作協調機制,督導鎮(街道))和區級部門落實平安建設工作決定和措施,推進完善社會安全防控體系。

(九)承擔區委建設平安鄠邑領導小組的日常工作。

(十)承辦區委和區委建設平安鄠邑領導小組交辦的其他事項。

二、2020年度部門工作任務

一是全力抓好重點工作。積極協調進一步完善信訪綜治服務中心(信訪超市)工作機制,促進建立區、鎮街、村(社區)三級綜治中心聯合運行體系,切實發揮信訪超市資源整合、上下聯動的總平臺作用。同時,以基層綜治中心建設為依托,安排試點鎮街率先將基層綜合治理方面相關的職能進行整合,推動形成網格劃分合理、網格員(長)齊備、工作職能明確、業務運轉流暢的網格化服務管理工作體系。及時總結試點經驗,學習借鑒其他區縣試點工作的經驗做法,探索建立可復制、可推廣,成熟可靠的“綜治中心+網格化服務管理”基層社會治理模式。

二是全面加強考核督導。在《西安市2019年度平安建設考核辦法》出臺后,廣泛征求成員單位意見建議,盡快完善我區本年度平安建設暨爭奪“平安鼎”的考核辦法和考核細則。加強平安建設督導檢查,對承擔爭奪“平安鼎”重點任務的單位按照“三色管理”動態預警通報情況進行督導,將平安建設工作成效與各單位目標責任考核相掛鉤。同時,不定期組織對各基層單位工作開展情況進行督導檢查,不斷推進存在問題有效整改、工作水平不斷提升。

三是強化平安建設宣傳工作。聯合區委政法委組織做好年度平安建設宣傳工作,加強與區委平安建設領導小組成員單位的協調聯系,指導各鎮街(景區管理局)深入開展形式多樣的宣傳活動,廣泛發動群眾,不斷加大平安建設宣傳的力度和廣度,切實提高群眾對平安創建的知曉率、參與率和滿意度,促進公眾安全感再提升,全力推進我區平安建設工作邁上新臺階。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的一級預算單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

1

中共西安市鄠邑區委平安建設工作辦公室本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制6人,其中行政編制6人、事業編制0人;實有人員1人,其中行政1人、事業0人。單位管理的離退休人員0人。

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入371825.8元,其中一般公共預算撥款收入371825.8元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門預算收入較上年增加371825.8元,主要原因是新增為預算單位;2020年本部門預算支出371825.8元,其中一般公共預算撥款支出371825.8元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門預算支出較上年增加371825.8元,主要原因是新增為預算單位。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入371825.8元,其中一般公共預算撥款收入371825.8元、政府性基金撥款收入0元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加371825.8元,主要原因是新增為預算單位;2020年本部門財政撥款支出371825.8元,其中一般公共預算撥款支出371825.8元、政府性基金撥款支出0元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加增加371825.8元,主要原因是新增為預算單位。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出371,825.8元,較上年增加371,825.8元,主要原因是新增為預算單位。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出371,825.8元,其中:

(1)行政運行(2013101)337570元,較上年增加337570元,原因是新增為預算單位;

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)14,929.20元,較上年增加14,929.20元,原因是新增為預算單位;

(3)其他社會保障和就業支出(2089901)417.60元,較上年增加417.60元,原因是新增為預算單位;

(4)行政單位醫療支出(2101101)4482元,較上年增加4482元,原因是新增為預算單位;

(5)其他行政事業單位醫療支出(2101199)96元,較上年增加96元,原因是新增為預算單位;

(6)住房公積金(2210201)14331元,較上年增加14331元,原因是新增為預算單位。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出371825.8元,其中:

工資福利支出(301)122255.8元,較上年增加122255.8元,原因是新增為預算單位;

商品和服務支出(302)249570元,較上年減少249570元,原因是新增為預算單位;

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出371825.8元,其中:

機關工資福利支出(501)122255.8元,較上年增加122255.8元,原因是新增為預算單位;

機關商品和服務支出(502)249570元,較上年增加249570元,原因是新增為預算單位。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0元,與上年持平。其中:因公出國(境)經費0元,較上年無變化;公務接待費0元,較上年無變化;公務用車運行費0元,較上年無變化;;公務用車購置費0元,較上年無變化。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排3570元,較上年增加3570元,主要原因是新增為預算單位。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中;因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛 稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。


2020年部門綜合預算公開表.xls

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